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如果上個(gè)月還有留抵增值稅,這個(gè)月還需要計(jì)提增值稅嗎?賬要怎么處理

84784962| 提問時(shí)間:01/10 21:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 留底增值稅; 你本期抵扣了 ;那么你還是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的; 你這個(gè)計(jì)提增值稅說的就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧
01/10 21:25
84784962
01/10 21:28
是的 具體分錄要怎么做呢
meizi老師
01/10 21:30
你好; 你具體明細(xì)的金額是怎么樣的??
84784962
01/10 21:33
上月進(jìn)項(xiàng)留抵3427.55元 本月需要抵扣1,590.25元
meizi老師
01/10 21:37
你好;你銷項(xiàng)稅 多少; 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了多少; 留底進(jìn)項(xiàng)稅 3427.55你計(jì)入什么科目掛著的;? ?抵扣后你會(huì)產(chǎn)生繳納增值稅不?
84784962
01/10 21:42
我上個(gè)月抵扣完銷項(xiàng)后 還有3427.55的留底進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月需要抵扣1590.25元,抵扣完我還有剩余的,不需要繳納增值稅
meizi老師
01/10 21:49
你好; 那你做; 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 銷項(xiàng)稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅;? 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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