問題已解決
就是這個表,我拿去稅務(wù)局申報了,他們也沒法申報,喊我回來更正第三季度的申報表?,F(xiàn)在有個車問題就是,第三季度7月8月代開了一些專票,當(dāng)時交了5000多的稅,9月自開的98萬多的專票,在第四季度申報的時候,交了1萬多的稅,假如我現(xiàn)在更正3季度的申報表,已交稅款那個位置我是填5000那個金額,還是5000多加一萬多那個金額
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速問速答你好 應(yīng)該是5000多加一萬多那個金額
01/10 09:41
84784984
01/10 09:42
5000多加一萬多那個金額的話,應(yīng)交稅費那里就是負(fù)數(shù)了,到時候直接申請退稅嗎?
王璐璐老師
01/10 09:46
如果你改報表是因為代開專票作廢的話? 是可以退稅的呀??
84784984
01/10 09:50
我試了,填10000多加5000多那個稅款,提示這種
84784984
01/10 09:52
填5000多那個金額的話提示這個
84784984
01/10 09:53
98萬那個發(fā)票是3季度開的,4季度紅沖的,數(shù)電專票
王璐璐老師
01/10 09:56
如果是沖紅 不是當(dāng)季度作廢的話 你們改報表的時候要按照5000來寫的? 你現(xiàn)在是該的是普票的那部分??
王璐璐老師
01/10 09:57
你好? 按照要求填吧? 你們這個情況? 只能填5000多? ?
王璐璐老師
01/10 09:59
如果你們第四季度有開專票的話? ? 是可以抵扣一部分稅款的
84784984
01/10 10:00
填5000多那個金額的話,申報了還應(yīng)交600多的稅款,那1萬多到時候怎么退呢?
王璐璐老師
01/10 10:07
你好? 要申報第四季度的時候才能顯示可以退稅
84784984
01/10 10:14
好的,謝謝
王璐璐老師
01/10 10:18
如果對我服務(wù)滿意的話,可以給我一個五星好評哦
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