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老師,應(yīng)付職工薪酬-社保為負數(shù)要怎么調(diào)整?

84785018| 提問時間:01/07 02:13
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
這個就是要查一下負數(shù)的具體原型
01/07 03:09
王曉曉老師
01/07 03:09
看是你們少計提,還是多支付了
84785018
01/07 09:17
要分別怎么沖?
王曉曉老師
01/07 09:29
少提了就按之前計提的方法把差額提進去
84785018
01/07 09:37
老師,麻煩給具體分錄。
王曉曉老師
01/07 09:42
借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)交社保費
王曉曉老師
01/07 09:43
如果你的社保分下一級明細科目,那貸方就分別入明細科目
84785018
01/07 09:54
老師,是這樣的,不管應(yīng)付職工薪酬是正或負,都由公司承擔了,準備注銷了,我要分別如何調(diào)整呢?
王曉曉老師
01/07 09:56
還是一樣的,如果是負數(shù)就按我剛說的分錄做,如果是正數(shù)就還是剛才的分錄做紅字
84785018
01/07 10:01
老師,負數(shù)是多計提了嗎?
王曉曉老師
01/07 10:03
負數(shù)是少計提了的
84785018
01/07 10:07
哦哦,老師,員工離職沒提前告知,多交了一個月,可以向員工要嗎?
王曉曉老師
01/07 10:11
可以的,跟員工積極溝通要回來就可以了
84785018
01/07 11:01
老師,要回了賬務(wù)怎么處理?
王曉曉老師
01/07 11:05
還是剛才那個分錄的沖銷
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