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第三季度開了專票3%和1%,第四季度紅沖稅率1%的專票之后,申報(bào)表應(yīng)納稅額按(開具發(fā)票減去紅沖金額)*3%少了紅沖發(fā)票2%的稅率,這種情況怎么申報(bào)?

84784959| 提問時(shí)間:01/06 19:20
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)!填寫不含稅金額是減去紅沖不含稅金額,減免稅額那里按減去后的金額計(jì)算。
01/06 19:23
84784959
01/06 19:25
納稅申報(bào)表 應(yīng)納稅額 自動(dòng)出來 少了沖回發(fā)票2%的稅款 開具都是專票
84784959
01/06 19:26
是不是可以按正確稅金推算出銷售額填寫申報(bào)
小碧老師
01/06 20:35
一般是填寫不含稅銷售額,稅額是自己帶出的。
小碧老師
01/06 20:36
申請?zhí)畋淼臅r(shí)候也只是填不含稅銷售額,不用你去填稅額的
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