問題已解決

老師,我想問一下,我們這邊有一張去年的發(fā)票,開的有點(diǎn)問題,是1%的稅率,現(xiàn)在是3的稅率。紅沖之后還可以按照1%的稅率開具嗎?

84785040| 提問時(shí)間:2022 05/20 18:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,紅沖重新開都是可以按照1%。
2022 05/20 19:04
84785040
2022 05/20 19:27
那我是需要在紅沖之后,直接按照正常的開票流程,直接選成1%的稅點(diǎn)?
郭老師
2022 05/20 19:31
你好對(duì)的 是的 是這么做的
84785040
2022 05/20 19:36
老師,那之后小規(guī)模季報(bào)時(shí)我應(yīng)該如何進(jìn)行申報(bào)呢
郭老師
2022 05/20 19:41
開了負(fù)數(shù) 重新開就是0 你有其他的業(yè)務(wù)嗎
84785040
2022 05/20 19:45
這個(gè)季度好像暫時(shí)還沒有
郭老師
2022 05/20 19:47
那就直接0申報(bào)就可以
84785040
2022 05/20 19:48
開了負(fù)數(shù)發(fā)票,不是相當(dāng)于把去年的業(yè)務(wù)收入沖減掉,再開出來的正數(shù)發(fā)票不就算作是這個(gè)季度的開票數(shù),計(jì)算繳納增值稅了嗎?
郭老師
2022 05/20 19:52
你好 負(fù)數(shù)加正數(shù)多少 負(fù)數(shù)不是這個(gè)月的嗎
84785040
2022 05/20 19:56
好的,明白了。謝謝老師
郭老師
2022 05/20 19:58
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