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普通發(fā)票跨越紅沖分錄怎么做?當(dāng)時(shí)1月是借銀行存款貸收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后4月發(fā)現(xiàn)稅率不對(duì)跨月紅沖重新開具分錄怎么弄

84785000| 提問時(shí)間:01/05 19:52
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曉文老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 紅沖的發(fā)票對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄與當(dāng)時(shí)1月份的會(huì)計(jì)分錄 一樣 金額為負(fù)數(shù) ; 重新開具的發(fā)票 正常做會(huì)計(jì)分錄就可以了。
01/05 19:54
84785000
01/05 19:56
好,謝謝老師
曉文老師
01/05 20:00
您好 不用客氣 有問題可以繼續(xù)提問
84785000
01/05 20:02
哈哈,就是我們是村小組,以前年入了一批固定資產(chǎn),比如水泵,現(xiàn)在是報(bào)廢毀損,一直沒有計(jì)提折舊,現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
84785000
01/05 20:03
沒有售賣,就當(dāng)報(bào)廢處理等于銷賬
84785000
01/05 20:03
會(huì)計(jì)分錄又是如何做
曉文老師
01/05 20:15
村小組的賬務(wù)處理不是很清楚? ?企業(yè)的賬務(wù)處理正常情況應(yīng)當(dāng)補(bǔ)提折舊? 補(bǔ)計(jì)提當(dāng)年的: 借:管理費(fèi)用, 借:銷售費(fèi)用, 借:制造費(fèi)用等, 貸:累計(jì)折舊, 補(bǔ)計(jì)提以前年度的: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:累計(jì)折舊, 借:利潤分配-未分配利潤, 貸:以前年度損益調(diào)整
84785000
01/05 20:16
好的,謝謝老師
曉文老師
01/05 20:16
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