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老師,年末有留抵稅額,增值稅應(yīng)該怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

84784987| 提問時間:01/03 09:57
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi)
01/03 09:59
84784987
01/03 10:02
現(xiàn)在是進(jìn)項大于銷項哦
王璐璐老師
01/03 10:03
留抵的稅額是呀? 所以才會留抵??
王璐璐老師
01/03 10:04
如果是真的有多的稅款? 其實現(xiàn)在可以找稅務(wù)局去退稅的哈
84784987
01/03 10:06
好的,明白了
王璐璐老師
01/03 10:09
如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個五星好評哦
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