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合同含稅價100,付款100,收到的發(fā)票是100.20元,請問如何處理?

84785034| 提問時間:01/01 19:35
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,借:管理費用等 100-發(fā)票上的進(jìn)項稅 進(jìn)項稅 貸:銀行 100 發(fā)票和付款差額倒擠費用科目金額
01/01 19:36
84785034
01/01 20:10
倒擠的金額 放在貸方,科目 是不是與借方科目一致?
廖君老師
01/01 20:12
您好,倒擠的金額 肯定在借方嘛,貸方不是銀行存款么。
84785034
01/01 20:15
是不是這樣做?假設(shè) 不含稅金額100元,稅額13元,付款112.8元。 則做賬是不是這樣: 借 原材料100,進(jìn)項稅13,原材料 -0.2, 貸 銀行存款112.8
廖君老師
01/01 20:18
您好,可以,但不如?? 借 原材料90.8,進(jìn)項稅13 貸 銀行存款112.8 做原材料-0.2讓人好想看一看是咋回事,這個少付的款,是要確認(rèn)為營業(yè)外收入的
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