問題已解決

學堂老師您好! 元旦前,公戶轉賬支付給個人備注貨款,沒有收到發(fā)票,已經暫估成本入賬,現(xiàn)在跨年了退回款了,需要怎么做賬務處理?

84784973| 提問時間:2023 12/31 08:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,您暫工的時候怎么入庫的?麻煩發(fā)一下
2023 12/31 08:28
84784973
2023 12/31 08:30
借應付賬款10萬,貸銀行存款10萬,借主營業(yè)務成本10萬貸應付賬款10萬
東老師
2023 12/31 08:31
退回啦,借銀行存款 貸以前年度損益調整(主營業(yè)務成本) 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
84784973
2023 12/31 08:33
跨年了,需要這樣做賬老師?,我現(xiàn)在還沒有結2023的賬呢老師?
84784973
2023 12/31 08:35
貸以前年度損益調整可以換成主營業(yè)務成本嗎老師括號
東老師
2023 12/31 08:39
因為是跨年了,所以需要按照我說的這么做
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