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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,成本暫估入賬,跨年了收到一部分發(fā)票,而且成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),請問怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答把前前暫估的分錄 先紅沖 ,包括成本的分錄 再按發(fā)票金額做賬
2020 02/16 11:36
84785023
2020 02/16 11:39
成本也都充了是嗎?利潤分配不用調(diào)整嗎?
玲老師
2020 02/16 11:40
你好 最后要把以前年度損益 調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目的
玲老師
2020 02/16 11:40
簡單的做法,要是金額沒有出入你可以直接把發(fā)票貼到原來憑證后面也可以
84785023
2020 02/16 11:41
收到一部分發(fā)票,以后還會(huì)收到發(fā)票呢?還需要怎么做?
玲老師
2020 02/16 11:46
那就沖收到發(fā)票部分的金額 剩下的金額部分不用動(dòng)
84785023
2020 02/16 11:47
好的,謝謝老師
玲老師
2020 02/16 11:48
不客氣的,祝工作學(xué)習(xí)愉快!
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