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老師,資產(chǎn)負(fù)債表里“固定資產(chǎn)賬面價值”有余額30000元,“固定資產(chǎn)清理”貸方有余額30000元,,應(yīng)該怎么在報表里做平

84785017| 提問時間:2023 12/28 15:10
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學(xué)!你的固定資產(chǎn)清理是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益中
2023 12/28 15:12
84785017
2023 12/28 15:17
老師,是前任會計做的帳,是直接做了一筆借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理
84785017
2023 12/28 15:18
所有現(xiàn)在固定資產(chǎn)的賬面價值有3萬,固定資產(chǎn)清理的貸方有3W
小碧老師
2023 12/28 15:24
正確的處置固定資產(chǎn)流程: 準(zhǔn)備清理時: 借:固定資產(chǎn)清理 ? ?累計折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 支付費用時 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 收到殘值時 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 最后看固定資產(chǎn)清理余額在借方或貸方,然后結(jié)轉(zhuǎn) 借:資產(chǎn)處置損益? 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
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