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老師,資產(chǎn)負(fù)債表里“固定資產(chǎn)賬面價值”有余額30000元,“固定資產(chǎn)清理”貸方有余額30000元,,應(yīng)該怎么在報表里做平
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速問速答你好同學(xué)!你的固定資產(chǎn)清理是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益中
2023 12/28 15:12
84785017
2023 12/28 15:17
老師,是前任會計做的帳,是直接做了一筆借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理
84785017
2023 12/28 15:18
所有現(xiàn)在固定資產(chǎn)的賬面價值有3萬,固定資產(chǎn)清理的貸方有3W
小碧老師
2023 12/28 15:24
正確的處置固定資產(chǎn)流程:
準(zhǔn)備清理時:
借:固定資產(chǎn)清理
? ?累計折舊
貸:固定資產(chǎn)(原值)
支付費用時
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
收到殘值時
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
最后看固定資產(chǎn)清理余額在借方或貸方,然后結(jié)轉(zhuǎn)
借:資產(chǎn)處置損益?
貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
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