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小規(guī)模上個(gè)季度開了專票交了增值稅,這個(gè)季度紅沖的,紅沖的發(fā)票是直接沖減這個(gè)季度的收入和增值稅不

84785042| 提問時(shí)間:2023 12/28 13:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2023 12/28 13:43
84785042
2023 12/28 13:45
紅沖的做會(huì)計(jì)分錄,借應(yīng)收賬款-2,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1,應(yīng)交稅-1
郭老師
2023 12/28 13:45
你好對(duì)的,是這么做的。
84785042
2023 12/28 13:50
當(dāng)月紅沖的呢,可以直接少做收入嗎,還是先做了,再紅沖呢
郭老師
2023 12/28 13:51
對(duì)的是的,哪個(gè)在前哪個(gè)在后都行,反正是一個(gè)月的
84785042
2023 12/28 13:54
可以把紅沖的這筆收入和作廢的,不用做分錄嗎
郭老師
2023 12/28 13:54
作廢的可以不用做紅沖的不行。你這個(gè)都跨季度了,你還不做啊。
84785042
2023 12/28 13:55
當(dāng)月的不做可以嗎,跨季度的肯定做呀
郭老師
2023 12/28 13:57
當(dāng)月的可以不用做
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