問(wèn)題已解決

預(yù)收賬款收到未開(kāi)票,已在收到當(dāng)月交增值稅,次月又要開(kāi)票了,該怎么做賬報(bào)稅

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/26 16:28
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
正常處理就好的哈 同學(xué) 這個(gè)屬于權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入
2023 12/26 16:29
84785020
2023 12/26 16:31
次月開(kāi)票的時(shí)候做負(fù)數(shù)嗎
84785020
2023 12/26 16:31
分錄怎么寫(xiě)
王璐璐老師
2023 12/26 16:35
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)? ?-應(yīng)交增值稅? 貸:應(yīng)收賬款
84785020
2023 12/26 16:40
次月申報(bào)的時(shí)候,增值稅報(bào)表需要怎么填
王璐璐老師
2023 12/26 16:46
按照實(shí)際開(kāi)票金額就可以? 負(fù)數(shù)就寫(xiě)負(fù)數(shù)
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