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當(dāng)月收到錢當(dāng)月開票怎么做賬?當(dāng)月收到錢未開票怎么做?

84784951| 提問時間:03/18 15:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
03/18 15:03
84784951
03/18 15:06
問題是都收到錢了哦,只是當(dāng)月開不開票的問題,用應(yīng)收賬款不對吧
家權(quán)老師
03/18 15:07
借:銀行存款(當(dāng)月已收款)/應(yīng)收賬款(當(dāng)月未收款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
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