問題已解決

供貨商由于欠稅被列為異常經(jīng)營(yíng)名單,稅局通知我下個(gè)月有幾張與該供貨商合作的已經(jīng)抵扣的發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,如果我下個(gè)月實(shí)際銷項(xiàng)稅5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2萬(wàn),是不是要交4萬(wàn)的稅,是這樣算嗎?

84785032| 提問時(shí)間:2023 12/26 16:06
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是滴,是這樣算的哈。
2023 12/26 16:06
84785032
2023 12/26 16:10
那我就是要多準(zhǔn)備2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)才會(huì)不影響交稅?那其他報(bào)表有需要改的嗎?
微微老師
2023 12/26 16:13
您好,是的,可以這樣理解的。進(jìn)項(xiàng)稅多了,那么就需要入賬,當(dāng)然會(huì)影響到報(bào)表的其他數(shù)據(jù)的。
84785032
2023 12/26 16:45
因?yàn)檫@個(gè)不是我們公司的責(zé)任,可以向稅局申請(qǐng)不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
微微老師
2023 12/26 20:16
你好,這個(gè)是不行的呢。
84785032
2023 12/26 21:36
那會(huì)影響明年的匯算清繳嗎
微微老師
2023 12/27 08:49
您好,這個(gè)票可以說(shuō)是不能用了,如果入賬了,要做納稅調(diào)增。
84785032
2023 12/27 09:05
嗯,因?yàn)槭乔皟赡甑陌l(fā)票,肯定入賬了,納稅調(diào)增要在哪個(gè)表填
微微老師
2023 12/27 09:05
您好,填寫在其他即可的呢。
84785032
2023 12/27 09:08
那是填哪個(gè)數(shù)據(jù)?發(fā)票的不含稅金額嗎
微微老師
2023 12/27 09:09
您好是的,發(fā)票的不含稅金額
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