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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,收到專票的金額比實(shí)際支付的金額多了,如何做賬
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速問速答你好,兩種做法,一種是差額做到營業(yè)外收入里面,你們單位相當(dāng)于是不支付了,還有一種做法就是借管理費(fèi)用,
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),
貸銀行
其他應(yīng)付款,
然后再把這個(gè)多余的金額沖紅,沖借其的應(yīng)付款,
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 12/26 09:39
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