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老師,收到專票的金額比實(shí)際支付的金額多了,如何做賬

84785003| 提問時(shí)間:2023 12/26 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,兩種做法,一種是差額做到營業(yè)外收入里面,你們單位相當(dāng)于是不支付了,還有一種做法就是借管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行 其他應(yīng)付款, 然后再把這個(gè)多余的金額沖紅,沖借其的應(yīng)付款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 12/26 09:39
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