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老師,想咨詢一下一般納稅人銷售自己使用過的舊車,該怎么處理呢?進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣了。是要自己開發(fā)票的嗎?稅率是多少呢

84784974| 提問時間:2023 12/25 16:19
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艷民老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
按照3%減按2%稅率計算繳納增值稅。
2023 12/25 16:21
84784974
2023 12/25 16:28
老師,購車的進(jìn)項稅我們已經(jīng)抵扣了,也是按3%減按2%稅率計算繳納增值稅嗎?那開發(fā)票的時候稅率怎么選擇呢?
艷民老師
2023 12/25 16:37
你的車是什么時候買的?
84784974
2023 12/25 16:42
老師,今年7月份?
艷民老師
2023 12/25 16:46
按照13%開具吧,不要適用3%減按2%稅率了。
84784974
2023 12/25 17:13
好的謝謝? ?那是我們自己開具嗎?我們公司沒有經(jīng)營車輛或者二手車的范圍也可以自己開發(fā)票嗎?
艷民老師
2023 12/25 17:18
自己開具。要增加營業(yè)內(nèi)容項目才能開具的。
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