問題已解決

某汽車制造公司為增值稅一般納稅人,2022年12月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售自產(chǎn)小汽車50輛,共取得不含增值稅的汽車價款550萬元。另向購買方收取價外費(fèi)用5萬元。 (2)銷售自產(chǎn)輪胎取得的含增值稅銷售額51.5萬元。 (3)購進(jìn)各種生產(chǎn)用原材料,從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額合計為70萬元,支付運(yùn)輸公司(一般納稅人)開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅運(yùn)費(fèi)3萬元,增值稅0.27萬元。 2022年12月初,該公司增值稅進(jìn)項稅額余額為0.5萬元;小汽車適用的消費(fèi)稅稅率為5%。 計算該公司12月份應(yīng)納增值稅稅額和應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(計算過程中由于不能整除精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位)

84785020| 提問時間:2023 12/25 11:47
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好,我來為你 計算,請稍等
2023 12/25 11:49
apple老師
2023 12/25 11:57
同學(xué)你好 ,請看圖片答案,
apple老師
2023 12/25 11:59
同 學(xué)你好,上面一個忽略,請依這個為主,
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