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老師好,我們高新企業(yè),有個10%的進項稅額抵扣增值稅的優(yōu)惠,這個要怎么做分錄,計提按正常的計提嗎?

84784951| 提問時間:2023 12/25 11:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好,這個是在抵扣的時候借應交稅費,未交增值稅貸,其他收益-加計抵扣
2023 12/25 11:24
84784951
2023 12/25 11:41
那計提是按正常的計提是吧?
宋生老師
2023 12/25 11:42
您好,是的,正常計提就可以了。
84784951
2023 12/25 11:43
還有“六稅兩費”的這個也是按沒減之前的計提嗎?
宋生老師
2023 12/25 11:43
您好,是的,你正常計提就可以了。
84784951
2023 12/25 11:45
好的 ,謝謝
宋生老師
2023 12/25 11:48
你好,不用客氣的了。
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