問題已解決

老師,我之前10月份報(bào)季報(bào),暫估了費(fèi)用,是借管理費(fèi)用-暫估貸應(yīng)付賬款暫估,然后現(xiàn)在收到了一些普票,是用別的公司付錢,然后開了普票給暫估費(fèi)用的這個(gè)公司,這要怎么做分錄啊

84785015| 提問時(shí)間:2023 12/25 10:57
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,把這個(gè)暫估的會計(jì)分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就可以
2023 12/25 10:57
84785015
2023 12/25 10:58
老師,就是先做借應(yīng)付賬款暫估,貸管理費(fèi)用暫估,然后收到普票借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款嗎
東老師
2023 12/25 10:59
對的,沒錯(cuò)的,就是這么做的
84785015
2023 12/25 11:00
好的謝謝老師
東老師
2023 12/25 11:01
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝,多謝!
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