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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么做? 2021年已經(jīng)抵扣過的進(jìn)項(xiàng)稅額,因?yàn)殚_票的公司當(dāng)時(shí)沒交稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄應(yīng)該怎么做?

84785032| 提問時(shí)間:2023 12/25 10:28
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王璐璐老師
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借:管理費(fèi)用, 借:生產(chǎn)成本, 借:制造費(fèi)用, 借:銷售費(fèi)用等, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 同學(xué),你看看
2023 12/25 10:31
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