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稅務局要求兩年前的一張發(fā)票進項稅額轉出,分錄應該怎么做呢?

84785029| 提問時間:2022 10/18 16:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當時的分錄怎么做的?
2022 10/18 16:03
郭老師
2022 10/18 16:03
什么原因需要進項轉出?是失控發(fā)票嗎?還是虛開的?
84785029
2022 10/18 16:05
真實業(yè)務,但是上游供應商轉黑戶了,
84785029
2022 10/18 16:07
當時正常做的借:原材料 應交稅費應交增值稅(進項稅額) 貸,應付賬款
郭老師
2022 10/18 16:07
借以前年度損益調整, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交稅費、應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費、查補稅款貸銀行存款。
84785029
2022 10/18 16:12
那往來怎么處理呢?
郭老師
2022 10/18 16:13
你好,應付賬款一直沒有支付嗎?你們單位還需要支付嗎?
郭老師
2022 10/18 16:13
屬于虛開發(fā)票的嗎?
84785029
2022 10/18 16:15
還有一個問題,如果是調今年的是不是 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費、應交增值稅進項轉出 借:應交稅費、應交增值稅進項轉出 貸:銀行存款(補繳稅款)
郭老師
2022 10/18 16:15
對的,是的,是這么做的。
84785029
2022 10/18 16:23
我蒙了,我同事說要這樣做為啥???
郭老師
2022 10/18 16:24
哦,他這個第一個是集體企業(yè)所得稅的。
郭老師
2022 10/18 16:24
計提的是附加稅的
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