問題已解決

去年收到一張專票,增值稅已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在12月對方說金額有問題,需要我們開紅字給他們,請問我們的賬務(wù)怎么做呢

84784980| 提問時間:2023 12/21 10:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個按照去年做賬的直接做負(fù)數(shù)就可以的
2023 12/21 10:04
84784980
2023 12/21 10:06
不是調(diào)整去年損益嗎,直接做負(fù)數(shù)?
東老師
2023 12/21 10:07
對,這個不用調(diào)整,去年的損益,你直接沖減當(dāng)年的收入就可以
84784980
2023 12/21 10:08
增值稅在去年就抵扣了
東老師
2023 12/21 10:09
對呀,你今年開了紅色發(fā)票就是沖減今年的銷項稅額
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