問題已解決

2021年的12月份開了一張專票 對方已經(jīng)抵扣 現(xiàn)在對方已經(jīng)填了一張紅字信息表 現(xiàn)在我需要開一張發(fā)票 怎么開?

84784983| 提問時間:2022 03/30 21:50
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,進入開票系統(tǒng),紅字發(fā)票開具,把錯的發(fā)票信息填上,就可以開具了
2022 03/30 21:57
84784983
2022 03/30 22:10
2021年有兩張專票 紅字信息表開了 凡事沒有開負數(shù)發(fā)票 按照正數(shù)全繳納增值稅了 怎么辦
現(xiàn)亮老師
2022 03/31 08:51
是對方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票嗎,還是你們沒有開負數(shù)發(fā)票
84784983
2022 03/31 08:53
對方?jīng)]抵扣 我開了紅字信息 但是沒開負數(shù)
現(xiàn)亮老師
2022 03/31 10:06
你最近開票的話,把負數(shù)發(fā)票開出來啊,這樣就沖當(dāng)月的稅款了
84784983
2022 03/31 10:12
原來的賬務(wù)不用管 現(xiàn)在開出來負數(shù) 按照負數(shù)入賬?
現(xiàn)亮老師
2022 03/31 10:26
借:應(yīng)收帳款或銀行存款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:庫存商品-**? (紅字) 將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額轉(zhuǎn)入利潤分配: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
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