問題已解決

我在1月份收到一張增值稅專票,并且已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價錯了,要作廢,我已開了紅字信息表,對方開了負數(shù)發(fā)票,又重新開了一份相同金額的增值稅專票,我要怎么進行賬務處理,新收到的發(fā)票怎么做賬,

84785040| 提問時間:2022 05/13 12:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,你開了紅字信息表做這個。
2022 05/13 12:51
郭老師
2022 05/13 12:51
在做正確的借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款
84785040
2022 05/13 12:58
老師,真確的進項就不能抵扣了吧,因為那個我已抵扣了,轉(zhuǎn)出的進項我要怎么做平帳,如果是你那樣,貸方的進項轉(zhuǎn)出就在賬上掛了
郭老師
2022 05/13 12:59
第一個開錯的,你進項可以抵扣,然后你開了紅字信息表,需要轉(zhuǎn)出第三次開的那個進項可以抵扣。
郭老師
2022 05/13 13:00
最后實際抵扣了一次進項轉(zhuǎn)出,進項可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
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