問題已解決

去年11月收到的進(jìn)項專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,重新開具的話怎么處理?需要購買方開紅字信息表嗎,銷售方再開紅字發(fā)票嗎?已經(jīng)抵扣的稅額在今年當(dāng)月做轉(zhuǎn)出?

84784947| 提問時間:2023 07/12 12:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,已經(jīng)抵扣的是采購方填寫信息表,銷售方開紅字發(fā)票。 收到紅字發(fā)票的時候做原來負(fù)數(shù)的分錄,然后增值稅表2做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2023 07/12 12:12
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