問題已解決

去年11月收到的進(jìn)項(xiàng)專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,重新開具的話怎么處理?需要購買方開紅字信息表嗎,銷售方再開紅字發(fā)票嗎?已經(jīng)抵扣的稅額在今年當(dāng)月做轉(zhuǎn)出?

84784947| 提問時(shí)間:2023 07/12 12:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,已經(jīng)抵扣的是采購方填寫信息表,銷售方開紅字發(fā)票。 收到紅字發(fā)票的時(shí)候做原來負(fù)數(shù)的分錄,然后增值稅表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023 07/12 12:12
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~