問題已解決

老師,你好,我們委托其他公司加工,回來產(chǎn)品,借,委托加工物質(zhì)5萬,貸原材料5萬,借,委托加工費2萬,貸應付賬款,回來產(chǎn)品,借庫存8萬,貸,委托加工費2,委托加工物質(zhì)5,有一萬的差額怎么處理呢

84785046| 提問時間:2023 12/18 16:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,根據(jù)你的描述,外發(fā)材料5萬,加工費 25萬,收回庫存商品應當是7萬而不是8萬啊
2023 12/18 16:37
84785046
2023 12/18 16:40
但是我加工成品后,原料有一部分損耗
鄒老師
2023 12/18 16:41
你好,是合理損耗嗎? 有損耗,也不會導致收回有8萬啊?
84785046
2023 12/18 16:43
庫存少收回了
鄒老師
2023 12/18 16:44
你好,外發(fā)材料5萬,加工費 2萬 少收回了,那應當是少于7萬,怎么也不會有8萬啊?
84785046
2023 12/18 16:45
是呢,庫存少于七萬了,怎么處理呢老師
鄒老師
2023 12/18 16:46
你好,原料有一部分損耗,是合理損耗嗎?
84785046
2023 12/18 16:47
也屬于,也不屬于,看怎么做了,開始機器不太順利,就損耗大
鄒老師
2023 12/18 16:47
你好 如果是合理損耗,計入收回物資的成本。 如果是不合理損耗,就需要做原材料損失處理的
84785046
2023 12/18 16:48
那怎么做呢,這個數(shù)怎么合理入賬呢
鄒老師
2023 12/18 16:51
你好 如果是合理損耗,計入收回物資的成本。 如果是不合理損耗,就需要做原材料損失處理的 (是針對這個回復,有什么疑問嗎)
84785046
2023 12/18 16:54
是呢,合理損耗,怎么入賬呢,平均分攤嗎,不合理損耗,怎么做原料損失處理
鄒老師
2023 12/18 16:55
你好 如果是合理損耗,計入收回物資的成本,可以平均分攤計入存貨的成本 不合理損耗,就需要做原材料損失處理的 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:原材料 借:營業(yè)外支出等科目,貸:待處理財產(chǎn)損益
84785046
2023 12/18 17:30
收到老師,謝謝了
84785046
2023 12/18 17:33
老師,你好,我十一月的加工費但是,票十二月開來的,我十一月怎么入賬呢,可以先做賬,把十二月的票補進去嗎
鄒老師
2023 12/18 18:42
你好,11月份的時候可以先這樣處理 借:委托加工物資,貸:應付賬款—暫估 12月份取得發(fā)票的時候,先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄。
84785046
2023 12/18 20:18
收到老師
鄒老師
2023 12/18 21:28
祝你學習愉快!工作順利!
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