問題已解決

老師,我問一下,增值稅計提和繳納的問題?12月報稅,比如繳納了1000元的增值稅,我11月計提:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1000 12月繳納時候:借方:應(yīng)交稅費-未交增值稅1000 貸:銀行存款1000元 對不對???

84784952| 提問時間:2023 12/18 11:12
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
同學(xué),你的分錄完全正確呀。
2023 12/18 11:15
84784952
2023 12/18 11:23
我確認(rèn)收入時候和采購的時候,進(jìn)項稅銷項稅分錄都是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅銷項稅,對嗎
岳老師
2023 12/18 11:30
對呀,同學(xué),你學(xué)得很好,完全正確。
84784952
2023 12/18 11:31
老師,那我月底年底,要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
岳老師
2023 12/18 11:37
可以結(jié)轉(zhuǎn)一下,把“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”下面各個明細(xì)沖掉。
84784952
2023 12/18 11:40
分錄怎么寫老師??還有應(yīng)交稅金借方有余額說明是不是有未繳納稅金??
岳老師
2023 12/18 11:45
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 代:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784952
2023 12/18 11:48
老師,個稅最后進(jìn)入損益類科目嗎???不進(jìn)入的話,應(yīng)交稅金應(yīng)交個人所得稅,就會有余額,年底這個怎么處理
岳老師
2023 12/18 12:11
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