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老師,22年待認證進項稅額已認證申報,但金蝶漏入賬,現(xiàn)在跨年了要怎么處理?

84784969| 提問時間:2023 12/14 20:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,我們金蝶里的應交稅金和增值稅申報表差異在哪里呢,看22年12月增值稅申報表 查到哪里不對才好寫調(diào)整分錄
2023 12/14 20:28
84784969
2023 12/14 20:32
之前掛待認證的進項稅額,11月申報表已經(jīng)認證抵扣,但是這部分待認證進項稅額金蝶漏做賬了,沒有轉(zhuǎn)入進項稅額里面
廖君老師
2023 12/14 20:34
您好,那不用寫分錄了,待認證的進項稅額和進項稅都在 應交稅金-應交增值稅這個科目里,沒大事, 一定要寫分錄 借:進項? 貸:待認證的進項稅額
84784969
2023 12/14 20:35
好的,謝謝老師
廖君老師
2023 12/14 20:36
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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