問題已解決
老師可以幫忙看下我現(xiàn)在賬面正確嗎?10月份有一筆308.09申報表轉出了,但賬面沒轉出,所以10月二級科目應交增值稅貸方與申報表有差異;在11月的時候做了一筆借進項貸進項稅轉出308.09,11月二級科目應交增值稅貸方與申報表一樣了,但累計增值稅應該在哪里查看?11月應交增值稅貸方對上本月的申報表代表10月都調整過來了嗎?以上是10月的申報表和賬面。
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速問速答同學您好:現(xiàn)在為您解答
2023 12/14 17:56
馨桐
2023 12/14 18:01
同學您好:累計數(shù)你把日期調整到1-10月看累計數(shù)。你這樣做是對的,看一下累計數(shù)是否正確即可。
84784977
2023 12/14 18:03
哪個是累計數(shù),這樣我不會算,你看下11月的賬面和申報表,應交增值稅二級科目對上了,但累計數(shù) 這么看?
馨桐
2023 12/14 18:06
同學您好:把這個時間調整到1.1-11.30
84784977
2023 12/14 18:07
這種算法是怎么算的,以往開的是未交增值稅科目,現(xiàn)在一個月到底交多少?它不結轉?
84784977
2023 12/14 18:13
老師幫忙看看,這是1-11月的,哪個是累計應納增值稅
馨桐
2023 12/14 18:44
同學您好:
應交增值稅=銷項-(進項-進項轉出)-已交稅金=11540461.78-(10590458.62-348593.91)-1221371.51=77225.56
馨桐
2023 12/14 18:45
同學您好:
月底年底都要把應交增值稅科目進行結轉,轉到未交增值稅里
84784977
2023 12/14 18:46
這是累計應交增值稅?有這么少嗎
84784977
2023 12/14 18:47
申報表累計應納增值稅都有129萬
馨桐
2023 12/14 18:52
同學您好:你給我截圖就是這些數(shù)據(jù),你看一下你未交增值稅是不是有余額
馨桐
2023 12/14 18:54
同學您好:
應交增值稅=銷項-(進項-進項轉出)-已交稅金=410824.25
老師改了一下銷項,其中有部分應該是2022年的
84784977
2023 12/14 18:55
怎么算,但41萬是1個月的,那累計怎么看
馨桐
2023 12/14 19:15
同學您好:
我?guī)湍闼愕木褪侨陸欢愘M,正確的來說你年初進銷項余額都應該減去,老師看了一下期初影響不大,基本是平的所以沒有減去。
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