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我之前購買入的固定資產(chǎn),折舊入的借方管理費用,貸方累計折舊,那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是做借方固定資產(chǎn),貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)嗎?還有發(fā)票前幾個月已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在增值稅申報也要做進項轉(zhuǎn)出吧?現(xiàn)在可以做當(dāng)月申報表更正嗎?我之前購買入的固定資產(chǎn),折舊入的借方管理費用,貸方累計折舊,那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是做借方固定資產(chǎn),貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)嗎?還有發(fā)票前幾個月已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在增值稅申報也要做進項轉(zhuǎn)出吧?現(xiàn)在可以做當(dāng)月申報表更正嗎?

84784959| 提問時間:2023 01/09 14:28
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
是的,您可以在當(dāng)月申報表中做出更正。在轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)時,您可以在借方做出固定資產(chǎn),貸方做出應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。另外,您也可以在增值稅申報中做出進項轉(zhuǎn)出,即使發(fā)票前幾個月已經(jīng)抵扣了。
2023 01/09 14:38
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