問(wèn)題已解決

11月還未申報(bào)10月份增值稅,11月份勾選10月增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以把該進(jìn)項(xiàng)稅在10月份增值稅申報(bào)表中填列。

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:11/06 14:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的。操作沒(méi)問(wèn)題
11/06 14:18
84785013
11/06 14:38
如果是11月份開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣用嗎?
宋生老師
11/06 14:40
你好,十11月份的是不可以的。
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