問題已解決
老師就是我們是制造業(yè)企業(yè)現(xiàn)在國家有一個優(yōu)惠就是先進(jìn)制造業(yè)可以享受進(jìn)項稅額加計抵減5%的優(yōu)惠,我們是11月份才開始享受,我在申報增值稅的時候需要附件附表四這個表,的哪一行啦,我打開稅務(wù)申報表時有一個提示出來是按照提示填寫2023年的1月至今的相關(guān)進(jìn)項稅和加計抵減額,我是需要在附表四里面填寫從1月到11月份的加計抵減額和進(jìn)項稅的總額嗎?還是只填寫當(dāng)月11月份的,沒有明白?
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速問速答你好,同學(xué),你按照實際填寫11月份的即可
2023 12/14 10:40
84785022
2023 12/14 10:45
老師我們是11月份可以享受,我在申報11月份增值稅申報表在填寫附表四里面的加計抵減,我只需要填寫11月份的加計抵減額就可以了嗎?
84785022
2023 12/14 10:48
是填寫在一般項目加計抵減額計算哪里嗎?怎么填寫啦?
84785022
2023 12/14 10:49
我打紅框哪里怎么填寫啦?
何夕老師
2023 12/14 11:03
對的,同學(xué),就是只填11月份,一般項目
84785022
2023 12/14 11:05
老師你可以舉例子拿數(shù)字來指導(dǎo)一下嗎,第一次填寫,我打紅框的還不知道怎么寫啦?
何夕老師
2023 12/14 11:06
紅框里填寫你的本期發(fā)生額
何夕老師
2023 12/14 11:06
希望能幫到你,麻煩給個五星好評
84785022
2023 12/14 11:09
我本期發(fā)生額就只填寫進(jìn)項稅額還是用進(jìn)項稅額*5%,后面的本期實際抵減額就自動出來了嗎?
何夕老師
2023 12/14 11:13
填實際數(shù)額,享受加計扣除的會自動帶出來。
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