問(wèn)題已解決

老師,你好 在本月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后,申報(bào)表上實(shí)際抵扣的是100,有期末留底的稅額50那么我做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候是做100還是怎么樣呢

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/14 10:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
如果您在本月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后,申報(bào)表上實(shí)際抵扣的是100,有期末留底的稅額50,那么您在做會(huì)計(jì)分錄時(shí)應(yīng)該按照實(shí)際抵扣的稅額100來(lái)處理。 具體的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 同時(shí),將期末留底的稅額50也做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50
2023 12/14 10:30
84784991
2023 12/14 10:45
好亂,感覺(jué)每個(gè)老師說(shuō)的都不一樣,前面的老師是這樣說(shuō) ?購(gòu)進(jìn)材料先借:原材料 ?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額 貸:銀行存款 ?后抵扣時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-貸認(rèn)證稅額 ?在真正抵扣的時(shí)候認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)多過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 在申報(bào)表上顯示期末留底稅額,說(shuō)留底不用做會(huì)計(jì)分錄處理。現(xiàn)在你說(shuō)的又多出個(gè)轉(zhuǎn)出來(lái)未交增值稅????
樸老師
2023 12/14 10:47
留抵可以做也可以不做的 做不多都可以的 自己選擇
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