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3月上期留底的稅款 因發(fā)票異常做了進項稅轉(zhuǎn)出 同時現(xiàn)金補交了稅款 (不讓抵扣的稅款)怎么期末留底稅額 和賬套上應(yīng)交稅費借方對不上呢 ①圖是期末應(yīng)交稅費借方②是進項稅轉(zhuǎn)出和繳納分錄③圖是申報表期末留底稅額

84784957| 提問時間:2022 05/18 16:10
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,稍等看看數(shù)據(jù)資料
2022 05/18 17:38
84784957
2022 05/18 17:41
就是有留底? suiju讓當(dāng)月進項稅轉(zhuǎn)出當(dāng)月補交稅款? 所以產(chǎn)生不一致? 老師你看下是這個原因不
84784957
2022 05/18 17:45
是不是 我把留底先用完再轉(zhuǎn)出就合適了呢
圖圖*老師
2022 05/18 17:50
21號憑證不用做,直接做22進項稅轉(zhuǎn)出,然后把三級明細代數(shù)和的金額轉(zhuǎn)到未交增值稅
84784957
2022 05/18 17:52
那當(dāng)月繳納還是要做憑證的呀
84784957
2022 05/18 17:54
就還是不一致呀
84784957
2022 05/18 17:58
老師你看我這樣做合適不? ?先把補交的稅款做賬上? 4月留底就可以用完? 我5月再做進項稅轉(zhuǎn)出和申報
圖圖*老師
2022 05/18 18:01
你這樣,告訴我期初應(yīng)交增值稅的余額,上期申報表數(shù)據(jù),然后需要轉(zhuǎn)出進項稅的金額,我自己做一下就能對出來
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