問題已解決
11月底報表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),因為進(jìn)項發(fā)票比銷項發(fā)票多,以前收到進(jìn)項發(fā)票就做進(jìn)了進(jìn)項稅額,12月如果收到進(jìn)項發(fā)票暫時不抵扣,那么我12月購進(jìn)貨物不含稅價格是10000,進(jìn)項稅額1300 借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 11300 還是: 借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 11300
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速問速答你好,選擇第一種,但是這個待認(rèn)證,它是二級科目。
2023 12/14 10:01
84785043
2023 12/14 10:10
那12月底的待認(rèn)證是稅費如果是明年再認(rèn)證抵扣12月是不需要做其他結(jié)轉(zhuǎn)吧
郭老師
2023 12/14 10:10
是的,是這么做,是這么理解的。
84785043
2023 12/14 10:12
那這個待認(rèn)證進(jìn)項稅額有沒有認(rèn)證抵扣的期限呀,全國規(guī)定都是一樣的嗎
郭老師
2023 12/14 10:14
全國都是一樣的,沒有時間限制。
84785043
2023 12/14 11:14
如果是11月收到的專票全部做了待認(rèn)證進(jìn)項稅額,那么填寫申報表的時候劃紅線的本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣,和前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣份數(shù)金額都是0嗎
郭老師
2023 12/14 11:16
對的,是的,是這么做的。
84785043
2023 12/14 11:20
那如果明年4月份我勾選認(rèn)證了今年11月和12月的發(fā)票,進(jìn)項稅額是1300,4月份填寫申報表的時候這1300是填寫在前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣那一欄嗎
郭老師
2023 12/14 11:21
第一行和第二航里面填寫到
84785043
2023 12/14 11:24
沒懂老師的意思,1300是填在本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣還是前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣呀
郭老師
2023 12/14 11:26
1300是填在本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣
84785043
2023 12/14 11:27
那什么情況又是填寫在前期認(rèn)證進(jìn)項且本期申報抵扣呀
郭老師
2023 12/14 11:31
胖子輔導(dǎo)期,納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,稅務(wù)局不允許比對才填寫的。
郭老師
2023 12/14 11:31
輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,不允許抵扣,需要比對通過之后才可以的。
84785043
2023 12/14 11:34
好的,謝謝老師
郭老師
2023 12/14 11:38
不用客氣,工作愉快。
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