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老師,幫忙,看看這個(gè)發(fā)票怎么記賬?我們是建筑公司領(lǐng)導(dǎo)出差

84784987| 提問時(shí)間:2023 12/14 09:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,進(jìn)入到管理費(fèi)用,差旅費(fèi)就可以
2023 12/14 09:59
84784987
2023 12/14 10:13
哦哦,好的,再看看這個(gè)能用嗎?沒有發(fā)票專用章,
東老師
2023 12/14 10:14
沒有問題,這個(gè)是可以用的
84784987
2023 12/14 10:26
好的,老師,再看看這個(gè)醫(yī)院的發(fā)票呢,能稅前扣除嗎?
東老師
2023 12/14 10:27
這個(gè)沒有問題,是可以稅前扣除的
84784987
2023 12/14 11:01
就是都可以當(dāng)正式發(fā)票用咯!
東老師
2023 12/14 11:02
對(duì),沒錯(cuò)了,就是這個(gè)意思
84784987
2023 12/14 13:57
好的 謝謝老師
東老師
2023 12/14 13:58
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!
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