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老師:對(duì)方是銷售方 我們是購(gòu)買方 發(fā)現(xiàn)賬目余額不一致 現(xiàn)在要調(diào)整增加30000后金額就一樣了 賬面要怎么調(diào)整

84785034| 提問時(shí)間:2023 12/07 16:38
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好,首先我們要看誰記錯(cuò)賬了,我們假設(shè)您這邊少記了 借:原來的科目(比如庫(kù)存商品,管理費(fèi)用等)30000 貸:應(yīng)付賬款 30000
2023 12/07 16:40
84785034
2023 12/07 16:44
老師 我說錯(cuò)了 不是應(yīng)付賬款 是應(yīng)收賬款 就是我這邊少記了30000元 現(xiàn)在要跟他們平賬 那要怎么調(diào)整呀
王小龍老師
2023 12/07 16:46
同學(xué)您好,如果您是銷售方,看誰記錯(cuò)賬了,并且查找錯(cuò)誤的原因,是不是因?yàn)榘l(fā)票開的少了? 借:應(yīng)收賬款? ?30000 貸:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
84785034
2023 12/08 10:51
老師 現(xiàn)在問題就是跟他們公司差額3萬 我們賬面上少3萬 由于廠子不開了 所以帳面要平
王小龍老師
2023 12/08 10:55
同學(xué)您好,如果是因?yàn)槟@邊少開票了,這個(gè)是正確的分錄,不管您開不開票,都要確認(rèn)收入和稅金的 借:應(yīng)收賬款 30000 貸:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 還有一種情況,就是您最開始開票么有開錯(cuò),只是做賬做錯(cuò)了,比如做賬的時(shí)候,少做了3萬的應(yīng)收,現(xiàn)在補(bǔ)上就行 借:應(yīng)收賬款3萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3萬 如果是以前年的事情 借:應(yīng)收賬款3萬 貸:未分配利潤(rùn)3萬
84785034
2023 12/08 10:58
現(xiàn)在知道了 老師您太耐心給我講解了 謝謝您
84785034
2023 12/08 11:00
您回答的比較詳細(xì) 各種情況都給我講解了 讓我一目了然
王小龍老師
2023 12/08 11:09
不客氣同學(xué),很高興為您解答
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