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老師,帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,期末認(rèn)證抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)怎么做,謝謝

84785044| 提問時間:2023 12/07 15:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023 12/07 15:21
84785044
2023 12/07 15:24
老師,那抵扣成功了,是借未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,謝謝
鄒老師
2023 12/07 15:24
你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
84785044
2023 12/07 15:25
就是做了進(jìn)項(xiàng)稅額,留底了,謝謝
鄒老師
2023 12/07 15:26
你好,留抵的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785044
2023 12/07 15:36
好的,謝謝
鄒老師
2023 12/07 15:36
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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