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老師 期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 然后多于的未認(rèn)證抵扣怎么做分錄呀

84784961| 提問時(shí)間:2023 01/06 14:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 01/06 14:09
郭老師
2023 01/06 14:09
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底。
84784961
2023 01/06 14:11
那我平時(shí)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 都是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了 這樣對嘛?
郭老師
2023 01/06 14:12
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,他是二級科目。
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