問題已解決

報關單是CIF,出口發(fā)票按FOB開具,運費怎么辦了,屬于我們這邊代墊的海運費(貨代公司開的我們公司的名字),后面國外客戶會把我們代墊的海運費保費這些支付給我們(我們還要多收點),比如運費實際是1000,最后客戶會匯1200過來。這種情況運費怎么做賬,需要單獨就運費還要開具發(fā)票嘛,涉及哪些稅金哦

84785020| 提問時間:2023 12/07 14:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.確認收入:根據(jù)報關單,您已經(jīng)完成了出口銷售,并且報關單上的價格是CIF價。因此,您可以在收入確認時將CIF價作為銷售收入入賬。 2.處理運費:您提到代墊的海運費和保費,客戶會支付給您。您可以設立一個往來賬戶來記錄這些代墊款項。當客戶支付時,您可以從往來賬戶中貸記相應的金額。 3.開具發(fā)票:根據(jù)您的描述,您已經(jīng)按照FOB價開具了出口發(fā)票。由于報關單上的價格是CIF價,這并不影響您開具的發(fā)票的有效性。在開具發(fā)票時,您需要將運費和保費作為銷售費用進行處理,并在發(fā)票上注明相應的金額。 4.涉及的稅金:根據(jù)您的描述,您可能涉及到的稅金包括增值稅和關稅。其中,增值稅是根據(jù)銷售額和稅率計算的,需要向稅務機關申報并繳納。關稅是根據(jù)貨物價值和稅率計算的,需要在報關時繳納。
2023 12/07 14:56
84785020
2023 12/07 15:29
報關單是CIf,如果我們剔除運費還是按FOB開具的話(另外一個同事開具的,一直這樣開的),我們代墊的運費,貨代公司(海運)的開具的發(fā)票,抬頭是我們公司購買的,如果運費計入往來,我們會多收點運費,這個多收的運費交什么稅哦,
84785020
2023 12/07 15:32
我們是賣汽配的,商品一般是0稅率。不曉得這個多收的運費怎么搞,需要單獨開發(fā)票嘛,還是不用開發(fā)票,多出來的直接轉(zhuǎn)其他業(yè)務收入,交所得稅,涉及增值稅附加稅這些不
樸老師
2023 12/07 15:41
多收的運費通常被視為額外的收入,應該繳納企業(yè)所得稅。 首先,需要明確的是,報關單上的貿(mào)易術語應該與實際的交易條款一致。如果報關單上是CIF(成本加保險費加運費),而實際交易是FOB(離岸價),那么可能存在一些問題。如果將運費計入往來,可能會引起混淆和不準確的賬目。 其次,關于貨代公司開具的發(fā)票抬頭問題,這并不直接影響稅務問題。發(fā)票抬頭是購買方公司名稱,并不改變發(fā)票上的其他信息,如商品描述、數(shù)量、單價等。這些信息仍然與交易相關,并用于計算稅費。 最后,對于多收的運費,應該進行適當?shù)馁~務處理。具體來說,應該將多收的運費計入收入,并計算相應的企業(yè)所得稅。在賬務處理時,應該確保所有記錄清晰、準確,并與相關憑證相符。
84785020
2023 12/07 16:30
多出來的代墊運費收入只交企業(yè)所得稅撒,不用就代墊運費單獨開發(fā)票了撒。不用交增值稅了撒。
樸老師
2023 12/07 16:34
同學你好 不是收入就不用交
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