問題已解決

老師,請問一下如果【轉(zhuǎn)出未交增值稅】期末余額在借方表示什么?有可能在借方嗎?就是就是進(jìn)項稅大于銷項稅了吧?!怎么做分錄呢?

84784948| 提問時間:2023 12/06 22:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,表示留底進(jìn)項大于銷項 是
2023 12/06 22:33
郭老師
2023 12/06 22:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
84784948
2023 12/06 23:41
進(jìn)項稅大于銷項稅時如何做分錄?
84784948
2023 12/06 23:43
留抵的那個分錄怎么做呢
84784948
2023 12/06 23:54
銷項大于進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅未交稅費(fèi)
84784948
2023 12/06 23:56
如果進(jìn)項>銷項,整體如何做分錄呢?
郭老師
2023 12/07 05:11
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 這個就是
郭老師
2023 12/07 05:11
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底
84784948
2023 12/07 08:17
還是不太明白,2月份老師當(dāng)時講的是時候計入到三級科目【轉(zhuǎn)出多交增值稅】了
郭老師
2023 12/07 08:21
不需要這么麻煩的進(jìn)項和銷項,月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額照樣表示留底的
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