問題已解決

我公司2023年7月之前未交過增值稅,稅款繳納期初未繳納-7139(不追究如何形成)。 2023年8月開始繳納稅費,8月實繳5426.06,然后期末未繳稅額-1712.94(-7139減5426.06)。 一直到11月都在繳納稅費,期末未繳稅額就一直在變(上期期末未繳稅額減本期應(yīng)繳稅額),這個是正常的嗎

84785041| 提問時間:2023 12/06 16:07
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kobe老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
您好,說明期初多交的7139增值稅沒有抵扣。需要倒回去查一下看看多交的這部分形成原因。當前月份稅款的繳納是正確的。
2023 12/06 16:14
84785041
2023 12/06 16:17
這個地方欄中不應(yīng)該都是0嗎,為什么會有金額
kobe老師
2023 12/06 16:25
就是因為期初這個數(shù)沒有抵扣,至于沒有抵扣的原因得返回去發(fā)生的當月具體看
84785041
2023 12/06 16:28
那負數(shù)表示我多繳的,可是我每個月稅費算出來是多少繳的就是多少,也沒有用這個金額抵扣啊
kobe老師
2023 12/06 16:35
對的,就是因為沒用,所以才要去找發(fā)生這筆多交稅款時候的申報情況,找到原因才能處理
84785041
2023 12/06 16:42
這兩個月產(chǎn)生的
kobe老師
2023 12/06 16:59
您好,這個數(shù)據(jù)填錯了
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