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進項稅額大于銷項稅額,形成了留抵稅額用于次月抵扣,請問怎么做分錄呢

84785037| 提問時間:2023 12/06 09:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023 12/06 09:45
84785037
2023 12/06 09:48
應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就是貸方負數(shù)嗎
84785037
2023 12/06 09:48
那次月抵扣的時候怎么做分錄呢
郭老師
2023 12/06 09:48
對的,是的,借方余額表示留底。
郭老師
2023 12/06 09:48
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
84785037
2023 12/06 09:54
老師 是這個意思嗎
郭老師
2023 12/06 09:55
對的,是的,是這個意思的。
84785037
2023 12/06 09:56
噢噢,當月的話未交增值稅就是做貸方負數(shù)哈
郭老師
2023 12/06 09:58
對的,對的,是這么做的。
84785037
2023 12/06 10:15
當月 轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方負數(shù) ,還需要做最后這一步結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
郭老師
2023 12/06 10:15
哦,這個不用做的,不用做。
84785037
2023 12/06 10:17
直接掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目貸方負數(shù),次月抵扣的時候做上面那個分錄嗎
郭老師
2023 12/06 10:18
可以的,可以這么做的。
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