問(wèn)題已解決
上月留抵,本月申報(bào)增值稅,怎么申報(bào)?
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速問(wèn)速答如果您想在申報(bào)本月的增值稅時(shí)申報(bào)上月的留抵稅額,您可以按照以下步驟進(jìn)行操作:
打開(kāi)您的增值稅申報(bào)系統(tǒng),并進(jìn)入本月的增值稅申報(bào)表填寫(xiě)界面。
在申報(bào)表中,找到“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”或“留抵稅額”等相關(guān)欄次,并填寫(xiě)您上月的留抵稅額金額。
填寫(xiě)完畢后,進(jìn)行報(bào)表的提交和確認(rèn)。
需要注意的是,具體的操作步驟可能會(huì)因地區(qū)和申報(bào)系統(tǒng)的不同而有所差異
2023 12/05 16:37
84785000
2023 12/05 16:44
是這樣嗎
易 老師
2023 12/05 16:49
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
84785000
2023 12/05 16:55
實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅只有50,但是留抵106.65,需要將106.65改成50不?
易 老師
2023 12/05 16:56
你好,不 要的,這種情況 不要的,可以延續(xù)到下一期的
84785000
2023 12/05 16:59
未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做賬時(shí),借,管理費(fèi)用 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-二級(jí)科目計(jì)哪個(gè)?
易 老師
2023 12/05 17:06
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785000
2023 12/05 19:03
為勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做賬時(shí),能計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
易 老師
2023 12/05 19:09
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以 沒(méi)有認(rèn)證做待認(rèn)證。
84785000
2023 12/05 19:32
購(gòu)買(mǎi)商品,借,管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅后期也不用調(diào)出嗎?
易 老師
2023 12/05 19:38
同學(xué)您好,抵扣時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅金
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