問題已解決
老師,那具體分錄怎么做
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速問速答你好!當(dāng)期有加計抵減沒有交增值稅是吧
加計抵減部分
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸營業(yè)外收入 政府補(bǔ)助
2023 12/01 17:02
84785034
2023 12/01 17:07
是的,那就不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,只有繳納稅款才結(jié)轉(zhuǎn)是吧,把轉(zhuǎn)出未交增值轉(zhuǎn)到未交增值稅,這種情況,就只做加計抵減的分錄
耿老師
2023 12/01 17:20
你好!一般是要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下
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