問題已解決

老師,那具體分錄怎么做

84785034| 提問時間:2023 12/01 17:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!當(dāng)期有加計抵減沒有交增值稅是吧 加計抵減部分 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸營業(yè)外收入 政府補(bǔ)助
2023 12/01 17:02
84785034
2023 12/01 17:07
是的,那就不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,只有繳納稅款才結(jié)轉(zhuǎn)是吧,把轉(zhuǎn)出未交增值轉(zhuǎn)到未交增值稅,這種情況,就只做加計抵減的分錄
耿老師
2023 12/01 17:20
你好!一般是要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~