當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我賬上預(yù)收賬款余額101萬,但是手上有103萬需要開票,待確認(rèn)的收入。差額2萬,這個錢是之前收到過的,不會計(jì)入應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款?現(xiàn)在想把所有代開票的收入,沖銷預(yù)收賬款??墒穷A(yù)收賬款不夠沖銷的,怎么寫分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,不夠用其他應(yīng)付款-老板來做平,
借:預(yù)收賬款 101 其他應(yīng)付款-老板 2 貸:主營業(yè)務(wù)收入 103
2023 11/30 23:28
84784980
2023 12/01 00:15
不用其他應(yīng)付款呢
廖君老師
2023 12/01 05:11
您好,不用其他應(yīng)付款,用現(xiàn)金,可是現(xiàn)金我們沒有呀
84784980
2023 12/01 07:59
這錢不用付出去,用其他應(yīng)付款干嘛
廖君老師
2023 12/01 08:01
您好,我知道不用付出去才用??其他應(yīng)付款-老板(公司的賬上總跟老板有個人往來轉(zhuǎn)款吧,再說這本來就是財(cái)務(wù)調(diào)整的不是真的,您能用什么科目呢)
84784980
2023 12/01 12:23
借 預(yù)收賬款101 貸:預(yù)收賬款(差額,負(fù)數(shù))-2 貸 主營業(yè)務(wù)收入103
廖君老師
2023 12/01 13:05
您好,明白,您不是調(diào)平預(yù)收賬款,還留著,也不錯的分錄
84784980
2023 12/01 16:32
我這樣只是憑證平了,但是預(yù)收賬款的余額還是不對吧
廖君老師
2023 12/01 16:35
您好,是的,預(yù)收從貸方余額變成了借方余額,不好把這個分錄調(diào)平,
您的老板跟公司沒有往來余額么
閱讀 179