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應(yīng)交增值稅余額是9000 10月份繳納增值稅,分錄怎么寫呢,借應(yīng)交稅費-增值稅貸銀行

84784994| 提問時間:2023 11/28 15:44
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借應(yīng)交稅費-增值稅 貸銀行
2023 11/28 15:45
84784994
2023 11/28 15:46
增值稅的進項還是銷項呢
小菲老師
2023 11/28 15:46
同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)了,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84784994
2023 11/28 15:50
我這里是三級 了,不是二級科目
小菲老師
2023 11/28 15:51
同學(xué),你好 你把你之前的分錄發(fā)我一下
84784994
2023 11/28 15:54
收入,借應(yīng)收賬款貸主營收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額 成本,借主營成本應(yīng)交稅費進項稅額,貸應(yīng)付賬款
84784994
2023 11/28 15:55
目前應(yīng)交稅費是9000,怎么沖呢
小菲老師
2023 11/28 15:56
應(yīng)交稅費進項稅額 你這個是二級科目呀??
84784994
2023 11/28 16:04
我做什么分錄沖呢
小菲老師
2023 11/28 16:06
同學(xué),你好 你?應(yīng)交增值稅銷項稅額,應(yīng)交稅費進項稅額對沖,差額就是繳納增值稅,就沖這個
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