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合伙企業(yè)開戶費(fèi)200由員工墊付,借銀行存款貸其他應(yīng)付款員工;銀行扣款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款;現(xiàn)在面臨往來沖賬,這個(gè)200元員工在另一家公司已經(jīng)報(bào)銷了。請問分錄怎么做?借:其他應(yīng)付員工貸財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還是怎么做?我糾結(jié)的點(diǎn)就是,員工從另一家有限公司報(bào)了這個(gè)墊付的錢了。

84784992| 提問時(shí)間:2023 11/27 18:13
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好,可以將合伙企業(yè)欠員工的欠,支付給員工報(bào)銷費(fèi)用的有限公司。 借:其他應(yīng)付款-員工200 貸:其他應(yīng)付款-有限公司200 支付200元給有限公司: 借:其他應(yīng)付款-有限公司200 貸:銀行存款200
2023 11/27 18:15
84784992
2023 11/27 18:17
老師,我不懂哎。我給您講的就是我的分錄。 有限公司員工報(bào)銷400,然后這400里就有這個(gè)合伙企業(yè)的200。那我沖平分錄,可以做成借其他應(yīng)付員工貸財(cái)務(wù)費(fèi)用啊?這樣對嗎?
84784992
2023 11/27 18:19
現(xiàn)在是要在合伙企業(yè)里面做賬哦
大侯老師
2023 11/27 18:21
同學(xué)你好,合伙企業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用不能沖掉,因?yàn)樨?cái)務(wù)費(fèi)用是銀行口的開戶手續(xù)費(fèi)。從合伙企業(yè)來講,只是要處理員工墊付的200元如何支付的問題。
84784992
2023 11/27 18:28
我理解您的意思了。我重新說下:墊付時(shí):借銀行存款貸其他應(yīng)付員工,扣款時(shí),借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款;沖賬,借其他應(yīng)付員工,貸其他應(yīng)付-有限公司,支付有限公司支付給員工的這個(gè)墊付:借其他應(yīng)付-有限公司,貸銀行存款。
大侯老師
2023 11/27 18:32
是的,同學(xué),你梳理的分錄是正確的。
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