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老師之前的分錄這樣寫對嗎?一般納稅人收到普票也計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎?

84784976| 提問時間:2023 11/27 15:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 這是自己開出普通發(fā)票 不是收到啊
2023 11/27 15:44
84784976
2023 11/27 15:48
是的。那應(yīng)該怎么寫分錄?
bamboo老師
2023 11/27 15:58
借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84784976
2023 11/27 16:36
一般納稅人企業(yè)等于說不管開出去專票還是普票都這樣寫分錄?只不過稅率不同。
bamboo老師
2023 11/27 17:20
一般納稅人企業(yè)不管開出去專票還是普票都這樣寫分錄 只不過稅率不同 是的
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